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索 引 号: 014356008/2017-00043 文  号: 发布机构: 盐城市港口管理局
生成日期:2017-08-25 主题分类:其他 组配分类:部门文件 体裁分类:其他
公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要:
盐城市港政执法支队决算公开
 

2016年度盐城市港政执法支队决算公开模板格式及内容

  

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市港政执法支队2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分盐城市港政执法支队2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

受盐城市港口局委托行使港口管理的行政执法职能,其主要为:贯彻执法国家有关港口生产、建设和管理的法律、法规和规章;负责港口岸线利用、港口经营、港口工程建设、港口安全生产、船舶引航等检查执法工作;负责港口行政审核、审批项目的现场查验等方面的工作;以及市港口管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

盐城市港政执法支队设2个科室:综合科(政策法规科、财务审计科)和港政稽查科。编制5人,现有5人。

三、2016年度主要工作完成情况

一、对《盐城港总体规划》和《盐城港十三五发展规划》执行情况开展专项督查,做好各港区控制性详规编制的指导工作,加强对港口岸线利用情况的监督检查,确保港口岸线资源的严格管控和集约利用。
    二、加强法治部门建设,进一步提高行政执法水平和行政管理效能。深化行政审批制度改革,协助大丰、射阳、响水港区组建港政执法大队。加强工程建设招投标和质量管理,加大对未批先建、违规建设的防范和整治力度。加强港口经营资质和从业人员资格管理,严格核发《港口经营许可证》,清理规范涉企收费,深入开展打非治违活动,规范港口经营行为。加大对船舶引航监督检查力度,确保安全引航。
    三、加强港口安全生产监管,督促两个主体责任落实,组织港口危险货物安全生产大检查、港口危化品整治、安全环保执法等专项行动,认真开展港口危化品泄漏等突发事故应急处置演练,加快推进港口应急处置能力建设,一港四区安全形势保持平稳。

第二部分 盐城市港政执法支队2016年度部门决算表

具体公开表样附后

另:没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。


收入支出决算总表

公开01表

编制单位:盐城市港政执法支队

 

2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

104.7

一、一般公共服务支出

29

0.0

一、基本支出

52

102.6

  其中:政府性基金

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

二、项目支出

53

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

31

0.0

三、上缴上级支出

54

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

32

0.0

四、经营支出

55

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

33

0.0

五、对附属单位补助支出

56

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

34

0.0

 

 

 

六、其他收入

7

0.0

七、文化体育与传媒支出

35

0.0

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.0

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.0

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.0

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.0

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.0

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

96.1

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.0

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.0

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.0

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.0

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.0

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

6.5

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.0

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.0

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.0

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.0

 

 

 

本年收入合计

24

104.7

本年支出合计

57

102.6

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

58

0.0

    年初结转和结余

26

50.8

    年末结转和结余

59

52.9

 

27

 

 

60

0.0

总计

28

155.5

总计

61

155.5

收入决算表

公开02表

编制单位:盐城市港政执法支队

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

104.7

104.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

98.2

98.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

98.2

98.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140101

  行政运行

98.2

98.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:盐城市港政执法支队

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

102.6

102.6

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

96.1

96.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

96.1

96.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2140101

  行政运行

96.1

96.1

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:盐城市港政执法支队

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

104.7

一、一般公共服务支出

31

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

0.0

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

96.1

96.1

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

6.5

6.5

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

104.7

本年支出合计

54

102.6

102.6

0.0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

50.8

年末财政拨款结转和结余

56

52.9

52.9

0.0

一、一般公共预算财政拨款

27

50.8

基本支出结转

57

52.9

52.9

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0

项目支出结转和结余

58

0.0

0.0

0.0

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

155.5

支出总计

60

155.5

155.5

0.0

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:盐城市港政执法支队

2016年

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

102.6

102.6

0.0

214

交通运输支出

96.1

96.1

0.0

21401

公路水路运输

96.1

96.1

0.0

2140101

  行政运行

96.1

96.1

0.0

221

住房保障支出

6.5

6.5

0.0

22102

住房改革支出

6.5

6.5

0.0

2210201

  住房公积金

4.6

4.6

0.0

2210202

  提租补贴

1.9

1.9

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:盐城市港政执法支队

 

 

2017年8月

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

66.1

302

商品和服务支出

24.0

310

其他资本性支出

1.9

30101

  基本工资

34.1

30201

  办公费

1.0

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

27.1

30202

  印刷费

0.0

31002

  办公设备购置

1.9

30103

  奖金

0.0

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

3.9

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

1.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

3.9

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

10.7

30211

  差旅费

8.6

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

0.0

30213

  维修(护)费

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

1.4

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

0.1

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.4

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.6

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

2.8

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

0.0

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

4.7

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

5.2

30228

  工会经费

0.1

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.5

30229

  福利费

0.0

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

0.0

39906

  赠与

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.2

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.9

 

 

 

人员经费合计

76.7

公用经费合计

25.9

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:盐城市港政执法支队

2016年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

102.6

102.6

0.0

214

交通运输支出

96.1

96.1

0.0

21401

公路水路运输

96.1

96.1

0.0

2140101

  行政运行

96.1

96.1

0.0

221

住房保障支出

6.5

6.5

0.0

22102

住房改革支出

6.5

6.5

0.0

2210201

  住房公积金

4.6

4.6

0.0

2210202

  提租补贴

1.9

1.9

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:盐城市港政执法支队

 

 

2016年

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

66.1

302

商品和服务支出

24.0

310

其他资本性支出

1.9

30101

  基本工资

34.1

30201

  办公费

1.0

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

27.1

30202

  印刷费

0.0

31002

  办公设备购置

1.9

30103

  奖金

0.0

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

3.9

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

1.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

3.9

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

10.7

30211

  差旅费

8.6

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0