索 引 号: 014355363/2016-00026 文  号: 发布机构: 盐城市住房保障和房产管理局
生成日期:2016-09-03 主题分类:城乡建设(含住房) 组配分类:部门文件 体裁分类:其他
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有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要: 2015年度盐城市住房保障和房产管理局部门决算公开
2015年度盐城市住房保障和房产管理局部门决算公开
 

        

2015年度盐城市住房保障和房产管理局部门决算公开

 

   第一分 部门概况

    一、              主要职能

    二、              部门决算单位构成情况

    三、              2015年度主要工作完成情况

   第二部分2015年度部门决算表

    一、        收入支出决算总表

    二、        收入决算表

    三、        支出决算表

    四、        财政拨款收入支出决算总表

    五、        财政拨款支出决算表

    六、        财政拨款基本支出决算表

    七、        一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、        一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

   第三部分 2015年度部门决算情况说明

   第四部分 名称解释

第一部分部门概况

    一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市有关住房保障、住房制度改革以及房产管理的法律、法规、规章和方针政策。拟订全市住房保障、住房制度改革以及房产管理方面的规范性文件。组织编制住房保障中长期规划并监督实施。
  (二)承担建立和完善全市住房保障体系的责任。拟定全市住房保障年度计划并组织实施。负责市区廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、中低价位商品房等政策性保障住房的建设管理工作。负责政府投资性住房专项资金的使用管理。承担推进全市住房制度改革的责任。负责市区公有住房出售、职工购房补贴和集资建房等房改事项的审批以及公有住房出售收入的监督管理。负责市区危旧房(棚户区)改造计划制定工作。
  (三)指导全市并负责市区商品房销(预)售管理工作。负责全市房地产市场的动态监测工作,会同有关部门制定房地产市场监管政策并监督执行。负责全市住房保障和房产管理的统计和分析工作。负责市区住房保障和房产管理信息化建设。
  (四)负责指导和规范全市房屋登记工作。负责全市房地产经纪机构、房地产估价机构的资质管理工作。负责市区房屋登记、房产测绘、房产档案资料的管理及私房政策落实工作。负责市区房地产中介服务机构执业行为的管理和考核工作;负责督查指导市房地产评估专家委员会工作。
  (五)承担全市物业行业管理工作的责任。负责全市物业服务企业的资质管理。负责市区物业服务企业服务行为的管理和考核工作。会同有关部门加强市区物业服务收费和房屋维修资金管理工作。负责市区老小区综合整治牵头、协调和督查工作。
  (六)负责全市房屋安全鉴定机构的资质及从业人员的资格管理,依法鉴定房屋安全状况,监督检查危险房屋的治理工作,对市区房屋装饰装修结构安全进行核准监督。
  (七)负责指导和规范全市白蚁防治工作。负责市区新建房屋和装饰装修房屋的白蚁预防工作。负责市区发生蚁害房屋的白蚁灭治工作。
  (八)负责市区廉租住房、公共租赁住房和直管公房管理工作。负责市区房屋租赁市场监管工作。
  (九)监督检查全市住房保障、住房制度改革以及房产管理各项法律法规和政策措施的执行情况,并对违法违规行为实施监察。
  (十)承办市政府交办的其他事项。

    二、决算单位构成情况

盐城市住房保障和房产管理局机关

盐城市房产监察支队

盐城市房屋安全鉴定中心

盐城市公房管理所

盐城市白蚁防治所

 三、2015年度主要工作完成情况

2015年,全市房管系统紧紧围绕“建设新盐城、发展上台阶”的总定位,全心全意为市委、市政府中心工作服务,为全市经济社会发展和民生改善服务,住房保障和房产管理工作迈上了新的台阶。

(一)住房保障工作成效显著。年度目标任务超额完成。2015年,全市新开工建设各类保障房24516套(户)、基本建成32485套(户),完成棚改征收(拆迁)18845户。全市新增保障家庭37186户,其中市区7908户。截至2015年底,全市住房保障覆盖率达21.01%,超出了省政府提出2015年底前达到全面小康20%的要求。棚改项目融资成果显著,全市累计争取国开行融资额度90亿元,已拨付37.89亿元;争取中央和省棚改补助、引导资金5亿元,其中市区约1亿元。政策体系不断完善。市区及各县(市)及时调整了住房保障家庭收入标准。市区出台了经适房上市交易办法,在全省率先开展了经适房拓展试点,273名外来务工人员、新就业大学生纳入保障范围。各县(市、区)加强住房保障动态管理,盐都区、亭湖区共核查取消保障房轮候资格295户,清退不再符合廉租房保障条件家庭24户。大丰区对选择货币补偿的被征收人给予每平米600元的补助,货币安置补偿率达46.7%;阜宁县开办了安置房超市,鼓励居民选购商品房进行棚改安置;建湖县推行经适房共有产权新模式;滨海县建立了保障家庭收入联动审核机制。我市住房保障体系建设工程获得江苏省人居环境范例奖。

(二)房地产市场稳中向好。认真落实分类调控政策。结合我市实际出台了“10.28”和“515”人才购房补贴政策,共有22092户享受补贴政策,预计发放资金2.5亿元。各县(市、区)也结合自身实际出台了分类调控政策,促进了全市住房需求的持续释放。2015年,全市房地产市场总体呈现出商品房销售增长、房价平稳、库存去化周期缩短的运行特征。切实做好市场监测分析和监管。建立了全市房产交易信息日报制度,每天向市委、市政府领导及国家和省住建部门上报交易信息,每月形成分析报告,提出的多项建议被市委、市政府采纳。全市各级房管部门切实加强商品房销预售资金监管,积极帮助开发企业解决矛盾问题,努力防范市场风险,有效维护了大局的稳定。

(三)物业管理推进有力。扎实开展“物业管理规范年”活动。在全省率先将物业服务企业三级资质审批和管理事项下放到各区的基础上,又下放到各县(市)。出台了规范物业招投标管理、物业标准化建设等多个文件,调整了物业维修基金的归集标准和交存方式。市区建立了物业服务业主满意度评价机制,对满意度低的15家物业企业给予“黄牌警告”,对业主反馈的3000多个问题,逐项通报、逐项落实整改到位。成立了“房产物业巡回法庭”,年内成功调解物业矛盾纠纷55件,开庭审理20件,畅通了物业重大矛盾纠纷调处的“绿色通道”,被推荐为“江苏省城市创新案例项目”。各县(市、区)建立健全以街道为主体的政府、街道、社区三级管理体系,促进物业管理水平提升。老旧小区居住环境得到改善。2015年全市对116个老旧小区进行了综合整治,整治面积382.4万平方米,受益人口13万多人。亭湖、东台、大丰等地克服老旧小区多、整治任务重的困难,精心组织,加大投入,全力完成整治任务。各县(市、区)对无法实施市场化物业管理的老旧小区,采取业主自治、街道社区托底等方式进行管理,老旧小区物业管理覆盖率大幅提高。城南新区、盐都区、市开发区对老旧小区全部实行托底管理,并给予财政补贴。各县(市、区)认真落实老楼危楼安全排查整治工作,强化对危险房屋的整改和安全长效管理机制的建立。

(四)房产改革和服务创新不断深化。政务服务成绩显著。市房产政务服务中心全年共受理各类办件和事项约58万件,按时办结率100%。实行办件事项服务对象现场评价制度,满意率达98%。畅通群众咨询投诉渠道,房产服务热线全年共接听受理来电来信12323件,受理反馈率100%、回访满意率98%。为企业开展“容缺预审”、联合会商和“家家到”上门服务,得到企业高度评价。房管改革顺利推进。按照中央和省、市部署,顺利完成了房产登记交易改革和房投公司改革,房产测绘和综合执法改革正在推进,干部职工思想稳定,各项工作衔接有序,实现了平稳过渡。房产信息化建设富有成效。年内开发建成启用了市房地产交易信息日报、领导干部房产信息核查报送等4个信息系统;整合个人住房信息、商品房备案、商品房预售等8个信息系统,初步建成了市房产数据中心,实现了房产信息的互联互通。其中有3个信息系统获得了国家计算机软件著作权。

(五)作风效能和队伍建设得到加强。扎实开展“三严三实”和“五讲五树一满意”活动。通过党委中心组学习交流会、先进模范人物事迹报告会、“公述民评”等活动,提高了局领导班子成员践行“三严三实”的自觉性,局系统在省级以上媒体开展了10多次专版宣传,在市级以上报刊发表调研文章30多篇,市电视台《房产前沿》栏目播出33期。广泛征求意见,认真排查整改问题,先后解决了保障房项目延期交房、产权式商铺等30多个群众反映强烈的突出矛盾和问题。切实加强党风廉政建设。组织局系统党员干部观看教育片,到教育基地接受警示教育,抓好重大节日、敏感时期党风廉政建设宣传监督工作,进一步筑牢反腐倡廉的思想防线。开展了奢侈浪费、中介机构、为官不为等专项整治,努力以工作的实际成效取信于民。各项工作不断进位争先。2015年局系统实现业务收入4147万元,比上年同口径增长11%。深入开展“三解三促一加强”活动,局系统帮助阜宁县郭墅镇协调筹集扶贫资金240万元,在全市脱贫致富奔小康动员大会上作了交流发言。全系统党建群团、精神文明建设、文明城市创建、综合治理、老干部、行业协会等工作实现了新的提升。广大干部职工立足本职,创先争优,涌现出一大批先进集体和个人,展示了新时期房管系统干部职工的新风采,凝聚了房产事业发展的正能量。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,对照市领导的要求,对照人民群众的期望,我们的工作还存在不少问题和不足,主要表现在:棚户区改造任务仍然十分繁重,“征收难、资金难、平衡难、组织推进难”的情况依然存在;房产管理服务方面的改革创新仍需进一步深化;队伍自身建设有待进一步加强。这些问题,需要我们在今后高度重视,切实加以解决。

    第二部分 盐城市住房保障和房产管理局2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款

1027.56

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2533.39

    其中:政府性基金预算财政拨款

556.22

二、外交支出

 

二、项目支出

4631.47

二、上级补助收入

181.42

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

67.5

三、事业收入

57.94

四、公共安全支出

 

四、经营支出

8.6

四、经营收入

8.6

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

 

 

六、其他收入

4275.79

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

3487.53

 

 

十二、农林水支出

 

 

十三、交通运输支出

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

2601.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、其他支出

 

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

5551.31

本年支出合计

7240.96

用事业基金弥补收支差额

  结余分配

99.05

年初结转和结余

10109.43

  年末结转和结余

8320.73

总计

15660.74

总计

15660.74 


 

收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入 

功能分类科目编码

科目名称

合计

5551.31

1027.56

181.42

57.94

8.6

4275.79

212

城乡社区支出

5438.17

1001.36

169.91

57.94

8.6

4200.36

21201

城乡社区管理事务

4881.95

445.14

169.91

57.94

8.6

4200.36

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4881.95

445.14

169.91

57.94

8.6

4200.36

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

296.22

296.22

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

296.22

296.22

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

260

260.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

260

260.00

221

住房保障支出

112.54

25.6

11.51

75.43

22102

住房改革支出

112.54

25.6

11.51

75.43

2210201

  住房公积金

74.02

15.65

7.81

50.56

2210202

  提租补贴

36.18

9.95

2.83

23.40

2210203

  购房补贴

2.34

0.87

1.47

229

其他支出

0.60

0.60

22999

其他支出

0.60

0.60

2299901

  其他支出

0.60

0.60


 

2015年度部门支出决算总表

公开03

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

7240.97

2533.39

4631.47

67.5

8.6

212

城乡社区支出

4601.81

2420.25

2105.45

67.5

8.6

21201

城乡社区管理事务

3915.36

2143.56

1695.69

67.5

8.6

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3915.36

2143.56

1695.69

67.5

8.6

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

276.69

276.69

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

276.69

276.69

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

409.76

409.76

2120807

廉租住房支出

200

200.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

209.76

209.76

221

住房保障支出

2638.56

112.54

2,526.02

22101

保障性安居工程支出

2,526.02

2,526.02

2210101

廉租住房

2,408.26

2,408.26

2210106

公共租赁住房

117.76

117.76

22102

住房改革支出

112.54

112.54

2210201

住房公积金

74.02

74.02

2210202

提租补贴

36.18

36.18

2210203

购房补贴

2.34

2.34

229

其他支出

0.60

0.60

22999

其他支出

0.60

0.60

2299901

其他支出

0.60

0.60

 

2015年度部门财政拨款收支决算总表

公开04

金额单位:万元

收入

支出

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

471.34

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

556.22

二、外交支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

930.85

444.4

486.45

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

143.36

143.36

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1027.56

本年支出合计

1074.81

588.36

486.45

年初财政拨款结转和结余

710.59

年末财政拨款结转和结余

663.35

114.81

584.54

一、一般公共预算财政拨款

231.83

基本支出结转

132.14

112.61

19.53

二、政府性基金预算财政拨款

478.77

项目支出结转和结余

531.21

2.2

529.01 

总计

1738.16

总计

1738.16

703.17

1034.99 


 

财政拨款支出决算表

公开05

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1074.81

704.75

370.06

212

城乡社区支出

930.85

678.55

252.30

21201

城乡社区管理事务

444.4

401.86

42.54

2120199

其他城乡社区管理事务支出

444.4

401.86

42.54

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

276.69

276.69

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

276.69

276.69

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

209.76

209.76

2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

209.76

209.76

221

住房保障支出

143.36

25.6

117.76

22101

保障性安居工程支出

117.76

117.76

2210106

  公共租赁住房

117.76

117.76

22102

住房改革支出

25.6

25.6

2210201

住房公积金

15.65

15.65

2210202

提租补贴

9.95

9.95

229

其他支出

0.60

0.60

22999

其他支出

0.60

0.60

2299901

  其他支出

0.60

0.60

 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表

公开06

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

704.75

513.35

301

工资福利支出

464.54

464.54

30101

 基本工资

101.24

101.24

30102

  津贴补贴

12.88

12.88

30103

  奖金

0.83

0.83

30104

  社会保障缴费

99.03

99.03

30106

  伙食补助费

30107

  绩效工资

191.93

191.93

30199

  其他工资福利支出

58.62

58.62

302

商品和服务支出

179.63

179.63

30201

 办公费

7.37

7.37

30202

  印刷费

0.61

0.61

30203

  咨询费

30204

  手续费

30205

  水费

30206

  电费

30207

  邮电费

1.88

1.88

30208

  取暖费

30209

物业管理费

60

60

30211

  差旅费

3.85

3.85

30213

维修()

17.94

17.94

30214

  租赁费

1.26

1.26

30215

  会议费

30216

  培训费

1.98

1.98

30217

  公务接待费

4.13

4.13

30218

  专用材料费

20.74

20.74

30225

专用燃料费

30226

  劳务费

2.37

2.37

30227

  委托业务费

13.03

13.03

30228

  工会经费

6.61

6.61

30229

  福利费

0.85

0.85

30231

  公务用车运行维护费

24.51

24.51

30239

其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

12.48

12.48

303

对个人和家庭的补助

48.81

48.81

30301

 离休费

30302

  退休费

30304

  抚恤金

30305

  生活补助

30309

奖励金

30311

  住房公积金

26.62

26.62

30312

  提租补贴

15.33

15.33

30313

  购房补贴

30399

  其他对个人家庭的补助支出

6.76

6.76

310

其他资本性支出

11.77

11.77

31002

  办公设备购置

3.82

3.82

31003

  专用设备购置

7.95

7.95

31005

基础设施建设

31007

  信息网络及软件购置更新

31009

土地补偿

31010

  安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31099

  其他资本性支出

  注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

588.36

428.06

160.30

212

城乡社区支出

444.4

401.86

42.54

21201

城乡社区管理事务

444.4

401.86

42.54

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

444.4

401.86

42.54

221

住房保障支出

143.36

25.6

117.76

22101

保障性安居工程支出

117.76

117.76

2210106

  公共租赁住房

117.76

117.76

221

住房保障支出

25.6

25.6

22101

保障性安居工程支出

15.65

15.65

2210106

  公共租赁住房

9.95

9.95

229

其他支出

0.60

0.60

22999

其他支出

0.60

0.60

2299901

  其他支出

0.60

0.60

  注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

428.07

288.43

139.64

301

工资福利支出

256.78

256.78

30101

 基本工资

59.38

59.38

30102

  津贴补贴

7.55

7.55

30103

  奖金

0.600.83

0.600.83

30104

  社会保障缴费

52.7

52.7

30106

  伙食补助费

30107

  绩效工资

103.99

103.99

30199

  其他工资福利支出

32.32

32.32

302

商品和服务支出

129.66

129.66

30201

 办公费

6.25

6.25

30202

  印刷费

0.02

0.02

30203

  咨询费

30204

  手续费

0.01

0.01

30205

  水费

30206

  电费

30207

  邮电费

1.05

1.05

30208

  取暖费

30209

物业管理费

40

40

30211

  差旅费

3.51

3.51

30213

维修()

2.83

2.83

30214

  租赁费

1.26

1.26

30215

  会议费

30216

  培训费

1.82

1.82

30217

  公务接待费

2.24

2.24

30218

  专用材料费

20.74

20.74

30225

专用燃料费

30226

  劳务费

2.37

2.37

30227

  委托业务费

13.03

13.03

30228

  工会经费

4.73

4.73

30229

  福利费

0.54

0.54

30231

  公务用车运行维护费

18.24

18.24

30239

其他交通费用

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

11.03

11.03

303

对个人和家庭的补助

31.65

31.65

30301

 离休费

30302

  退休费

30304

  抚恤金

30305

  生活补助

30309

奖励金

30311

  住房公积金

17.77

17.77

30312

  提租补贴

11.47

11.47

30313

  购房补贴

30399

  其他对个人家庭的补助支出

2.31

2.31

310

其他资本性支出

9.98

9.98

31002

  办公设备购置

2.03

2.03

31003

  专用设备购置

7.95

7.95

31005

基础设施建设

31007

  信息网络及软件购置更新

31009

土地补偿

31010

  安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31099

  其他资本性支出

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车

公务接待费

小计

公务用车购置

公务运行维护费

20.48 

 

18.24 

 

 

2.24 

 

1.82 

  

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

8

国内公务接待批次(个)

37

国内公务接待人次(人)

218

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

召开会议次数(个)

参加会议人次(人)

组织培训次数(个)

参加培训人次(人)

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

478.77

556.22

486.45

276.69

209.76

548.54

212

城乡社区支出

478.77

556.22

486.45

276.69

209.76

548.54

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

296.22

276.69

276.69

19.53

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

296.22

276.69

276.69

19.53

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

478.77

260.00

209.76

209.76

529.01

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

478.77

260.00

209.76

209.76

529.01

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

       

                                                               

                                                        机关运行经费支出决算表

公开11

金额单位:万元

项目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

302

商品和服务支出

30201

 办公费

30202

 印刷费

30203

咨询费

30204

 手续费

30205

 水费

30206

 电费

  此表无数据,我局局机关经费来源为自收自支

注:“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。


政府采购支出决算表

公开12

金额单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

18.76

12.14

6.62

一、货物

18.76

12.14

6.62

二、工程

三、服务

  注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

           第三部分  盐城市住房保障和房产管理局机2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

房管部门2015年度收入、支出总计15660.74万元,与上年相比收入、支总计各减少6561.75元,减少29.525%。主要原因一是老小区整治和保障房建设支出减少,二是合并单位减少一个,房产交易登记中心划归国土部门。其中:

(一)收入总计15660.74万元。包括:

1.财政拨款收入1027.56万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少2752.81万元,减少72.81%。主要原因是保障房建设项目资金预算科目调整,二是合并单位减少一个,房产交易登记中心划归国土部门。

2.其他收入4275.79万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为直属事业单位统筹金及业务处室财政专项资金。与上年相比减少11934.36万元,减少 73.62%。主要原因是老小区整治和保障房建设项目当年支出减少。

3.年初结转和结余10109.43万元,主要为上年结转本年使用的保障性安居工程及其他城乡社区管理事务等资金。

(二)支出总计15660.74万元。包括:

1.城乡社区(类)支出4601.8万元,主要为局机关运行经费、公共租赁(廉租)住房租金补贴发放、公共租赁(廉租)住房建设及老小区整治资金。与上年相比增加794.66万元,增长20.87%。主要原因是根据资金来源,上年用于公共租赁(廉租)住房租金补贴发放、公共租赁(廉租)住房建设的资金在“住房保障支出”中列支,未在“城乡社区支出”体现。

2.住房保障支出(类)支出2638.56万元,主要用于廉租房建设。与上年相比减少10018.05万元,减少79.15%。主要原因老小区整治和保障房建设项目支出减少。

3.年末结转和结余8320.73万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。基本支出结转主要为本年度(或以前年度)预算安排的城乡社区管理事务和城乡社区公共设施支出资金,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;项目支出结转和结余主要为本年度(或以前年度)预算安排的廉租房建设资金需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

房管部门本年收入合计5551.31万元,其中:财政拨款收入1027.56万元,占18.51%;其他收入4275.79万元,占77.02%

 

 

 

 

 

 

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

房管部门本年支出合计7240.96万元,其中:基本支出2533.39万元,占34.98%;项目支出4631.47万元,占63.96%